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审计署发布14户央企审计结果 部分企业经营和财务管理违规

2015年06月28日11:30  来源:人民网-财经频道  手机看新闻

人民网北京6月28日电 (记者夏晓伦 杨曦)据审计署网站消息, 28日,受国务院委托,审计署审计长刘家义向全国人大常委会报告了2014年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况,报告中专门列明了中国核工业集团公司、中国兵器工业集团公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司、中国长江三峡集团公司、神华集团有限责任公司、中国第二重型机械集团公司、中国远洋运输(集团)总公司、中国航空集团公司、中粮集团有限公司、中国储备粮管理总公司等14户中央企业财务收支审计结果。

部分审计结果显示,中核集团下属财务公司购买消费卡及礼品914.11万元;中电投集团下属企业花1753.66万买高档酒,违规授予高管人员股票期权22350万股;南方电网下属公司违规分包工程,涉及金额3.99亿;国家电网超期未能验收在研科研项目271项,涉及预算金额57.85亿元;中粮高管购下属企业开发房产,未付全款就办交接手续;中国远洋下属公司领导干部未按规定清退所持职工持股企业4.37万股股权;中国航空下属公司使用虚假发票入账,涉金额9073.88万元;兵器集团本部及3家下属单位8 年间多计利润0.11亿元等。

审计署企业审计司主要负责人表示,总体上看,大部分中央企业面对复杂多变的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,尤其是面对当前经济下行压力不断加大的局面,能够提振信心,把稳增长工作放在重中之重的位置,积极贯彻执行国家宏观政策和决策部署,不断深化改革、推动完善企业法人治理、加强市场开拓和经营管理,资产和经营规模快速扩大,保值增值能力和上缴利税保持增长,国有企业在国民经济中的影响力和控制力逐步提高。但审计也发现,一些企业经营和财务管理中不同程度存在违规问题,有的内控制度不完善,内部管理比较薄弱;有的执行中央重大决策部署和宏观政策有偏差,执行“三重一大”制度不严格;有的企业因经营管理不善等原因出现巨额亏损,影响企业可持续发展潜力;还有的企业发生重大违法违纪、损失浪费、严重违反廉洁从业和中央八项规定精神的问题。

针对审计发现的问题,审计署建议,为了进一步深化国有企业改革,推动国有企业完善现代企业制度,审计有以下三个方面的建议:一是企业应切实贯彻执行国家宏观经济政策和决策部署,积极落实各项产业政策;二是进一步建立健全企业内部控制制度,规范重大事项集体决策,强化对下属企业的管控,落实责任追究制度,加强反腐倡廉建设;三是进一步规范企业日常经营管理活动,规范各项经营行为,控制成本和经营风险,确保国有资金资产安全和保值增值。

上述审计署企业审计司主要负责人表示,下一步将继续深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和《国务院关于加强审计工作的意见》精神,按照“反腐、改革、法治、发展”总要求,加大审计力度,努力实现对国有企业、国有资本审计监督全覆盖,切实发挥审计促进国家重大决策部署落实的保障作用。在审计时,注重揭露企业重大违法违规问题线索,反映影响企业发展潜力的重大风险隐患和突出问题;重点监督检查中央企业及其领导人员承担的贯彻中央政策措施责任、经营管理责任、创新和转型升级责任、风险管控责任、可持续发展责任和廉政建设责任;健全审计发现问题整改及责任追究制度。通过审计,促进国有企业领导人员守法、守纪、守规、尽责及中央企业领域的反腐、改革和发展,进一步深化国有企业改革、推动国有企业完善现代企业制度,推进依法治国,为实现国家治理体系和治理能力现代化做出积极贡献。

(责编:刘然、庄红韬)

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